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Alcaldía de Paz de Ariporo - Casanare
Por Amor a Nuestra Tierra

    ​CONTROL ​INTERNO



    Defensa Judicial: DEMANDAS EN CONTRA DE PZA.xlsx

      
      
      
    ACTA DE COMITE DE GESTION INSTITUCIONALACTA DE COMITE DE GESTION INSTITUCIONAL9 de Agosto de 2021
    ACTAS DE COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑOACTAS DE COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO8 de Noviembre de 2021
    ADMINISTRACION DE RIESGOSEstablecer las directrices para la identificación, análisis, valoración y administración de riesgos dentro del contexto estratégico de la entidad.19 de Enero de 2018
    AUSTERIDAD DEL GASTO 2016-2017El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano.8 de Noviembre de 2018
    AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICOPrimer  Trimestre del 201931 de Julio
    AUTODIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNOPlan de Acción de Control Interno MIPG21 de Octubre
    AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SIRECI A 30 DE JUNIO DE 2019Avance Planes de Mejoramiento a 30 de junio de 201923 de julio de 2019
    AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO A ENERO DE 2019Avances Plan de Mejoramiento Auditoria Modalidad Especial Vigencias 2015-2016 Contraloría Departamental de Casanare20 de Febrero de 2019
    AVANCE PM SIRECI A 31 DIC 2017Avance del Plan de Mejoramiento del SIRECI a 31 de Diciembre de 2017´31 de Enero de 2018
    CALENDARIO TRIBUTARIO 2021
    CENSO NACIONAL DE ARCHIVOSRecolección de datos CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS10 de Septiembre de 2021
    CODIGO DE ETICA OFICINA DE CONTROL INTERNOEn cumplimiento de su misión institucional y en la búsqueda del mejoramiento continuo de los servicios que presta, decidió adoptar los instrumentos para la actividad de la auditoria interna.19 de abril de 2018
    DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 2020-2023PRESENTACIÓN  DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO CASANARE24 de Agosto de 2021
    ESTATUTO DEL AUDITOREstablecer y comunicar el propósito, la autoridad y la responsabilidad que define el marco de actuación de Auditoría Interna del Grupo de la Oficina de Control Interno,19 de abril de 2018
    EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 201728 de Febrero
    INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2013Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre  201325 de Mayo
    INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2014Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre25 de Mayo
    INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2017Evaluación del periodo de Mayo a Agosto 13 de Septiembre de 2017
    INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2016Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre13 de Enero 2017
    INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2017Evaluación del periodo de Enero a Abril12 de Mayo de 2017.
    INFOR. PORMENORIZADO VIGENCIA 2013Evaluación del periodo Mayo a Agosto25 de Septiembre 2013
    INFOR. PORMENORIZADO VIGENCIA 2014Evaluación del periodo Mayo Agosto25 de Mayo
    INFOR. PQRS 2do SEMESTRE 2016Informe consolidado segundo semestre del 2016, procedimientos Quejas, Sugerencias y Reclamos 25 de Mayo
    INFORME DE EMPALME PRELIMINAR 2012-2015Acta  Informe  de Gestión No. 302.32-00126 de Febrero
    INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2012Evaluación del periodo de Mayo a Junio25 de Mayo
    INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2013Evaluación del periodo de Enero a Abril25 de Mayo
    INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2014Evaluación del periodo de Enero Abril25 de Mayo
    INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE DE 201731 de Enero de 2018
    INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2014Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 201425 de Mayo
    INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2015Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2015 25 de Mayo
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