| ADMINISTRACION DE RIESGOS | Establecer las directrices para la identificación, análisis, valoración y administración de riesgos dentro del contexto estratégico de la entidad. | 19 de Enero de 2018 |
| AUSTERIDAD DEL GASTO 2016-2017 | El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. | 8 de Noviembre de 2018 |
| AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO | Primer Trimestre del 2019 | 31 de Julio |
| AUTODIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO | Plan de Acción de Control Interno MIPG | 21 de Octubre |
| AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO SIRECI A 30 DE JUNIO DE 2019 | Avance Planes de Mejoramiento a 30 de junio de 2019 | 23 de julio de 2019 |
| AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO A ENERO DE 2019 | Avances Plan de Mejoramiento Auditoria Modalidad Especial Vigencias 2015-2016 Contraloría Departamental de Casanare | 20 de Febrero de 2019 |
| AVANCE PM SIRECI A 31 DIC 2017 | Avance del Plan de Mejoramiento del SIRECI a 31 de Diciembre de 2017 | ´31 de Enero de 2018 |
| CALENDARIO TRIBUTARIO 2021 | | |
| CODIGO DE ETICA OFICINA DE CONTROL INTERNO | En cumplimiento de su misión institucional y en la búsqueda del mejoramiento continuo de los servicios que presta, decidió adoptar los instrumentos para la actividad de la auditoria interna. | 19 de abril de 2018 |
| ESTATUTO DEL AUDITOR | Establecer y comunicar el propósito, la autoridad y la responsabilidad que define el marco de actuación de Auditoría Interna del Grupo de la Oficina de Control Interno, | 19 de abril de 2018 |
| EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017 | | 28 de Febrero |
| INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2013 | Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre 2013 | 25 de Mayo |
| INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2014 | Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre | 25 de Mayo |
| INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2017 | Evaluación del periodo de Mayo a Agosto | 13 de Septiembre de 2017 |
| INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2016 | Evaluación del periodo de Septiembre a Diciembre | 13 de Enero 2017 |
| INFO. PORMENORIZADO VIGENCIA 2017 | Evaluación del periodo de Enero a Abril | 12 de Mayo de 2017. |
| INFOR. PORMENORIZADO VIGENCIA 2013 | Evaluación del periodo Mayo a Agosto | 25 de Septiembre 2013 |
| INFOR. PORMENORIZADO VIGENCIA 2014 | Evaluación del periodo Mayo Agosto | 25 de Mayo |
| INFOR. PQRS 2do SEMESTRE 2016 | Informe consolidado segundo semestre del 2016, procedimientos Quejas, Sugerencias y Reclamos | 25 de Mayo |
| INFORME DE EMPALME PRELIMINAR 2012-2015 | Acta Informe de Gestión No. 302.32-001 | 26 de Febrero |
| INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2012 | Evaluación del periodo de Mayo a Junio | 25 de Mayo |
| INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2013 | Evaluación del periodo de Enero a Abril | 25 de Mayo |
| INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2014 | Evaluación del periodo de Enero Abril | 25 de Mayo |
| INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 | | 31 de Enero de 2018 |
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2014 | Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2014 | 25 de Mayo |
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2015 | Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2015 | 25 de Mayo |
| INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2016 | Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2016 | 25 de Mayo |
| Informe de PQRS Primer Semestre de 2018 | En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el articulo 76 de la ley 1474 del 2011 y con el de garantizar el principio de transparencia, eficacia y celerid.ad de las actuaciones administrativas | 16 de Julio |
| INFORME DE ATENCION A PQRS 2do semestre de 2020 | Informe consolidado del segundo semestre del 2020 de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. | 03 de Febrero de 2021 |
| INFORME DE ATENCION A PQRS PRIMER SEMESTRE DE 2020 | Cumplimiento al articulo 76 de la ley 1474 de 211 Estatuto Anticorrupción | 30 de Julio de 2020 |